Муниципальное образование Чернавское сельское поселение
Панинского муниципального района Воронежской области

Решение СНД Чернавского сельского поселения от 15.11.2023г. №128 " О назначении публичных слушаний по проекту решения "О бюджете Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

2023128

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 ЧЕРНАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

         От  15.11.2023 г.                          № 128                                                                                                        
      с.Чернавка   

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ " О БЮДЖЕТЕ ЧЕРНАВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
 ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
 ПЕРИОД  2025 И 2026 ГОДОВ" 
   
        В соответствии со статьями.35,44 Федерального закона от 06.10.2003г№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,статьей 44 Устава Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Чернавского сельского поселения 
РЕШИЛ:
1.Принять проект муниципального правового акта "О бюджете Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (приложение 1).
2. Назначить и провести  публичные слушания  в 15 часов 15.12.2023 г. в здании  администрации Чернавского сельского поселения  по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Чернавка, ул. Пролетарская, д. 3 «а» по проекту муниципального правового акта «О бюджете Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
– Неруцков О.В. – глава Чернавского сельского поселения;
– Кузнецова Н.И. – специалист администрации Чернавского сельского поселения;
– Калинаичева Т.М. -  заместитель председателя Совета народных депутатов Чернавского сельского поселения.
4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении вопроса по проекту «О бюджете Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». (Приложение № 2).
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Чернавский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
Глава Чернавского сельского поселения                                                    О.В.Неруцков
                                                                           ПРОЕКТ

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 ЧЕРНАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

         От                        2023 г.                          №                                                                                                         
      с.Чернавка   

 О БЮДЖЕТЕ ЧЕРНАВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
 ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
 ПЕРИОД  2025 И 2026 ГОДОВ 
   

     В соответствии со ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч 10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,п.2ч.1ст.29 Устава Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Чернавского сельского поселения 
РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чернавского сельского поселения  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 5425,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления  в сумме 3486,1 тыс. рублей;
 2) общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 5425,1 тыс. рублей;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению совета народных депутатов.
          2. Утвердить основные характеристики  бюджета Чернавского сельского поселения на 2025 год и на 2026 год соответственно:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения на 2025 год в сумме 3612,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления  в сумме 1671,7 тыс. рублей, и на 2026 год в сумме 3684,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 1742,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения на 2025год в сумме 3612,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 87,3 тыс. рублей, и на 2026 год в сумме 3684,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 178,1 тыс. рублей.
Статья 2. Поступление доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Утвердить поступление доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов:
1) на 2024 год  и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2  
к настоящему Решению Совета  народных депутатов.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов
  
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Чернавского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  согласно приложению 3  к настоящему Решению.
           2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов  расходов классификации расходов бюджета на 2024 год  и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 4  к настоящему Решению.
          3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 5  к настоящему Решению.
            4.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 25,0 тыс. рублей и на плановый период 2025 в сумме 0,0 тыс.рублей и 2026 годов в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 6  к настоящему Решению.
            5. Утвердить общий объём средств резервного фонда  на 2024 год в сумме 3,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном правительством  Воронежской области.

          Статья 4. Особенности использования средств, получаемых  муниципальными учреждениями.
        Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц и добровольные пожертвования  муниципальным казенным учреждениям, поступающие в  бюджет Чернавского сельского поселения  в 2023 году сверх утвержденных настоящим  Решением бюджетных ассигнований, полученные от оказания платных услуг, от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц и от добровольных пожертвований, направляются в 2024 году на увеличение расходов соответствующих  муниципальных казенных учреждений путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств  бюджета Чернавского сельского поселения без внесения изменений в настоящее  Решение. 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности структурными подразделениями Чернавского сельского поселения и муниципальных казенных учреждений.
        1.  Администрация Чернавского сельского поселения  и муниципальные казенные учреждения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2024 году численности   работников  муниципальных казенных учреждений Чернавского сельского поселения, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или функций) администрации  Чернавского сельского  поселения  и  муниципальных казенных учреждений.

Статья  6. Межбюджетные трансферты из бюджета Чернавского сельского поселения.  
        1.Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Чернавского сельского поселения  Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма » на выплату заработной платы с начислениями работников сельских клубов  поселения на 2024 год в размере 347,0 тыс. рублей.
          2. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Чернавского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом  от 5 апреля 2013г.№ 44-ФЗ  на 2024 год в размере 30,0 тыс. рублей;
          3. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Чернавского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» выполнению организационно-технических мероприятий  в соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2024 год в размере 24,0 тыс. рублей;
        4.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  коммунальными услугами населения» по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в соответствии  с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2024 год в размере 2,1 тыс. рублей.             
         5. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Чернавского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению  мероприятий осуществление полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района в области учета и отчетности   соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2024 год в размере 579,2 тыс. рублей;
        6.  Утвердить  объем межбюджетных трансфертов на  осуществление  части  полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Чернавского сельского поселения  Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению  мероприятий осуществление полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ на 2024 год в размере 1,0 тыс. рублей;
 
  Методика расчета и порядок предоставления   межбюджетных трансфертов устанавливаются нормативными правовыми актами администрации   Чернавского сельского поселения и администрации Панинского  муниципального  района.

Статья  7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2024 году.
1. Направить в 2024 году остатки средств  бюджета на счетах бюджета Чернавского сельского поселения по состоянию на 1 января 2024 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2023 году из областного,  районного бюджетов, в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на те же цели.
2. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года в объеме до 2000,0 тыс.рублей могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
   3.  Установить в соответствии с частью 4 статьи 52 Решения Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Чернавского сельского поселения» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменения в Решение о бюджете Чернавского сельского поселения:
1) направление остатков средств бюджета поселения, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;
        2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования  Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области и  муниципальный  долг Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.
      1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Чернавского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
      2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Чернавского сельского поселения на 2024 год в сумме 1,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
      3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Чернавского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения совета народных депутатов

Настоящее Решение совета народных депутатов вступает в силу 1 января 2024 года                                      

   Глава  Чернавского  сельского  поселения                                    О.В. Неруцков
                  
                 


  


       Приложение  № 1
      к Решению Совета народных депутатов
      Чернавского сельского поселения
      «О бюджете Чернавского сельского
      поселения Панинского муниципального
      района на 2024 год и на плановый период 
      2025и 2026 годов »
                                                                                    от                  2023года   № 


ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ЧЕРНАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ


п/п    Наименование    Код классификации    сумма    сумма    сумма
            2024    2025    2026
    ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    01000000000000000            

1    Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации    01020000000000000            
    Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    01020000000000700            
    Получение кредитов от кредитных организаций муниципальным бюджетом Чернавского сельского поселения в валюте Российской Федерации    01020000020000710            
    Погашение кредитов , предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации    01020000000000800            
    Погашение кредитов , предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации Бюджетом Чернавского сельского поселения    01020000020000810            
    Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации    01030000000000000    -41,1    -41,1    -41,1
    Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации    01030000000000700            
    Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Чернавского сельского поселения в валюте Российской Федерации    01030000100000710            
2    Погашение бюджетных кредитов , полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации    01030000000000800    41,1    41,1    41,1

    Погашение бюджетом Чернавского сельского поселения кредитов , полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации    0103000010 0000810    41,1    41,1    41,1

    Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    01050000000000000    41.1    41.1    41.1
    Увеличение остатков средств бюджета    01050000000000500    -5425,1    -3612,7    -3684,6


    Увеличение прочих остатков денежных средств муниципального бюджета Чернавского сельского поселения    01050201010000510
    -5425,1    -3612,7    -3684,6


    Уменьшение остатков средств бюджетов    01050000000000600    5466.2    3653.8    3725.7


    Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Чернавского сельского поселения    01050201010000610    5466.2    3653.8    3725.7


                                                                                                                                            

                                                               
    
2024    
2025    
2026
                                               
                                                                                                                             Приложение 2
                                                                                  
      к Решению Совета народных депутатов
      Чернавского сельского поселения
      «О бюджете Чернавского сельского
      поселения Панинского муниципального
      района на 2024 год и на плановый период 
      2025 и 2026 годов »
                                                                                      От              2023года   № 
                                                                                  

                         ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЧЕРНАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ 
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2025 и 2026 ГОДОВ
                                                                                                                                         тыс.рублей
Код показателя    Наименование показателя    Сумма

1    2    3    4    5
    ВСЕГО    5425,1    3612,7    3684,6
182 1 00 00000 00 0000 000    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    1939,0    1941,0    1942,0
182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц    46,0    47,0    48,0
182 1 01 02010 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации    46,0    47,0    48,0
182 1 01 02020 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации     0,0    0,0    0,0
182 1 01 02030 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации     0,0    0,0    0,0
182 1 05 00000 00 0000 000    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    0,0    0,0    0,0
182 1 05 03010 01 0000 110    Единый сельскохозяйственный налог    0,0    0,0    0,0
182 1 06 00000 00 0000 000    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    1826,0    1827,0    1827,0
    182 1 06 01030 10 0000 110 
    Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений    40,0    41,0    41,0
    182 1 06 06000 00 0000 000    Земельный налог    1786,0    1786,0    1786,0
    182 1 06 06033 10 0000 110    Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации    406,0    406,0    406,0
    182 1 06 06043 10 0000 110    Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации    1380,0    1380,0    1380,0
914 1 08 00000 00 0000 000    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    1,0    1,0    1,0
914 1 08 04020 01 1000 110    Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий    1,0    1,0    1,0
914 1 08 04020 01 4000 110    Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий    1,0    1,0    1,0
914 1 11 00000 00 0000 000    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    66,0    66,0    66,0
914 1 11 05025 10 0000 120    Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных учреждений)    60,0    60,0    60,0
914 1 11 05035 10 0000 120    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)    6,0    6,0    6,0
914 2 00 00000 00 0000 000    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    3486,1    1671,7    1742,6
914 2 02 00000 00 0000 000    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    3486,1    1671,7    1742,6
914 2 02 01001 10 0000 150    Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной    166,9    145,1    150,6
914 2 02 03015 10 0000 150    Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты    118,4    122,7    122,7
914 2 02 40014 00 0000 000    Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями    558,6    608,9    621,4
914 2 02 49999 10 0000 000    Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями    2642,2    795,0    847,9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Приложение № 3
                                                                           от                         2023года               № 
      к Решению Совета народных депутатов
      Чернавского сельского поселения
      «О бюджете Чернавского сельского
      поселения Панинского муниципального
      района на 2024 год и на плановый период 
      2025 и 2026 годов »
                                                                              
Ведомственная структура
расходов  бюджета Чернавского сельского поселения 
                                     на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 

Наименование    ГРБС    Рз    ПР    ЦСР    ВР    2024    2025    2026
1    2    3    4    5    6    7    8    9
ВСЕГО                        5425,1    3614,4    3685,5
Администрация Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области    914                         5425,1    3614,4    3685,5
Общегосударственные вопросы    914    01                3805,2    2501,1    2449,2
Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»    914    01    00    15 0 00 00000        3805,2    2501,1    2449,2
Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления»      914    01    00    15 1 00 00000        3805,2    2501,1    2449,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования    914    01    02            887,5    896,4    932,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»    914    01     02     15 1 01 00000         887,5    896,4    932,4
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    914    01    02    15 1 01 92010    100    887,5    896,4    932,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций    914    01                2917,7    1604,7    1516,8
Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»    914    01        15 1 02 00000        2280,5    1112,8    1115,7
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    914    01    04    15 1 02 92010    100    1101,7    1112,8    1115,7
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    01    04    15 1 02 92010    200    141,8    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    01    04    15 1 02S9180    200    1000.0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)    914    01    04    15 1 02 92010    800    37,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »    914    01    11    15 1 03 00000         3,0    

0,0    

0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)
    914    01    11    15 1 03 90540    800    3,0    


0,0    


0 ,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»    914    01    13    15 1 04 00000        30,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    914    01    13    15 1 04 92010    500    30,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»    914    01    13    15 1 07 00000        24,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    914    01    13    15 1 07 92010    500    24,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению учета и отчетности»    914    01    13    15 1 08 00000        0,0    491,9    401,1
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    914    01    13    15 1 08 92010    100    0,0    491,9    401,1
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    914    01    13    15 1 08 92010    500    579,2    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля    914    01    13    15 1 10 00000        1,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    914    01    13    15 1 10 92010    500    1,0    0,0    0,0
    Национальная оборона    914    02                118,4    122,7    122,7
    Мобилизационная и вневойсковая пподготовка     914    02    03            118,4    122,7    122,7
Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»    914    02    03    39 0 00 00000        118,4    122,7    122,7
Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»    914    02    03    39 1 00 00000        118,4    122,7    122,7
Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»     914    02    03    39 1 01 00000        118,4    122,7    122,7
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    914    02    03    39 1 01 51180    100    107,2    111,5    111,5
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    02    03    39 1 01 51180    200    11,2    


11,2    


11,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    914    03                1,0    0,0    0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность    914    03    10            1,0    0,0    0,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах»      914    03    10    10 0 00 00000        1,0    0,0    0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»    914    03    10     10 0 00 0000         1,0    0,0    0,0
Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»     914    03    10    10 1 00 0000        1,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    03    10    10 1 01 90110    200    1,0    0,0    0,0
Национальная экономика    914    04                558,6    608,9    621,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    914    04    09            558,6    608,9    621,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »      914    04    09    24 0 00 00000        558,6    608,9    621,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство »    914    04    09     24 1 00 00000        558,6    608,9    621,4
Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»    914    04    09    24 1 01 00000        558,6    608,9    621,4
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    04    09    24 1 01 90030    200    558,6    608,9    621,4
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    04    09    24 1 01 S8850    200    0,0    0,0    0,0
Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма    914    04    09    24 1 02 00000        0,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    04    09    24 1 02 90030    200    0,0    0,0    0,0
Другие вопросы в области национальной экономики    914    04    12            2,1    0,0    0,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»    914    04    12    05 0 00 00000        2,1    0,0    0,0
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»    914    04    12    05 1 00 00000         2,1    0,0    0,0
Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»    914    04    12    05 1 01 00000        0,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    04    12    05 1 01 90040    200    0,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»    914    04    12    05 1 02 90000        2,1    0,0    0,0
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)    914    04    12    05 1 0290180    500    2,1    0,0    0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство    914    05                531,8    52,4    46,4
Благоустройство     914    05    03            531,8    52,4    46,4
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»    914    05    03    05 0 00 00000        531,8    52,4    46,4
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»    914    05    03    05 3 00 00000        531,8    52,4    46,4
Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»      914    05    03    05 3 01 00000        101,6    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    05    03    05 3 01 90060    200    50,0    0    0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    05    03    05 3 01 S8670    200    51,6    46,4    46,4
Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»    914    05    03    05 3 04 00000                  
430,2               
0,0               
0,0 
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    05    03    05 3 04 78000    200    430,2    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    05    03    05 3 04 79340    200    0,0    6,0    0,0
Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»    914    05    03    15 0 00 00000        0,0    0,0    0,0
Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления»      914    05    03    15 1 00 00000        0,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории  поселения»     914    05    03    15 1 05 00000        0,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    05    03    15 1 05 78430    200    0,0    0,0    0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    914    08                382,0    240,3    225,3 
Культура    914    08    01            382,0    240,3    225,3 
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »    914    08    01    11 0 00 0000        382,0    240,3    225,3 
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»    914    08    01    11 1 00 00000        382,0    240,3    225,3 
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»     914    08    01    11 1 01 00000        35,0    240,3    225,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами    914    08    01    11 1 01 00590    100        


240,3    


225,3
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    914    08    01    11 1 01 00590    200    35,0    0,0    0,0
Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))    914    08    01    11 1 02 90150    200    0,0    0,0    0,0
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)    914    08    01    11 1 03 90160    500    347,0    0,0    0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    914    10                25,0    0,0    0,0
Пенсионное обеспечение    914    10    01            25,0    0,0    0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »    914    10    01    03 0 00 00000        25,0    0,0    0,0
Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»    914    10    01    03 1 00 00000        25,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»     914    10    01    03 1 01 00000        25,0    0,0    0,0
Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)    914    10    01    03 1 01 90010    300    25,0    0,0    0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА    

914    13                1,0    0,0    0,0
Муниципальная программа «Управление  муниципальными финансами»    

914    13    01    39 0 00 00000        1,0    0,0    0,0
Подпрограмма «Управление  муниципальным  долгом и муниципальными финансовыми активами»    


914    13    01    39 5 00 00000        1,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»    

914    13    01    39 5 01 00000        1,0    0,0    0,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Обслуживание государственного (муниципального) долга)    


914    13    01    39 5 01 90000    730    1,0    0,0    0,0

   


  

          Приложение № 4
                                                               
      к Решению Совета народных депутатов
      Чернавского сельского поселения
      «О бюджете Чернавского сельского
      поселения Панинского муниципального
      района на 2024 год и на плановый период 
      2025 и 2026 годов »
          от                           2023года                 № 
     Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета  Чернавского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов 
     

Наименование    Рз    ПР    ЦСР    ВР    2024    2025    2026
1    3    4    5    6    7    8    9
ВСЕГО                    5425,1    3614,4    3685,5
Администрация Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области                        5425,1    3614,4    3685,5
Общегосударственные вопросы    01                3805,2    2501,1    2449,2
Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»    01    00    15 0 00 00000        3805,2    2501,1    2449,2
Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления»      01    00    15 1 00 00000        3805,2    2501,1    2449,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования    01    02            887,5    896,4    932,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»    01     02     15 1 01 00000         887,5    896,4    932,4
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    01    02    15 1 01 92010    100    887,5    896,4    932,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций    01                2917,7    1604,7    1516,8
Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»    01        15 1 02 00000        2280,5    1112,8    1115,7
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    01    04    15 1 02 92010    100    1101,7    1112,8    1115,7
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    01    04    15 1 02 92010    200    141,8    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    01    04    15102S9180    200    1000,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)    01    04    15 1 02 92010    800    37,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »    01    11    15 1 03 00000         3,0    

0,0    

0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)
    01    11    15 1 03 90540    800    3,0    


0,0    


0 ,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»    01    13    15 1 04 00000        30,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    01    13    15 1 04 92010    500    30,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»    01    13    15 1 07 00000        24,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    01    13    15 1 07 92010    500    24,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению учета и отчетности»    01    13    15 1 08 00000        0,0    491,9    401,1
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    01    13    15 1 08 92010    100    0,0    491,9    401,1
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    01    13    15 1 08 92010    500    579,2    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля    01    13    15 1 10 00000        1,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    01    13    15 1 10 92010    500    1,0    0,0    0,0
    Национальная оборона    02                118,4    122,7    122,7
    Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02    03            118,4    122,7    122,7
Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»    02    03    39 0 00 00000        118,4    122,7    122,7
Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»    02    03    39 1 00 00000        118,4    122,7    122,7
                            
Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»     02    03    39 1 01 00000        118,4    122,7    122,7
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    02    03    39 1 01 51180    100    107,2    111,5    111,5
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    02    03    39 1 01 51180    200    11,2    11,2    11,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03                1,0    0,0    0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность    03    10            1,0    0,0    0,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах»      03    


10    10 0 00 00000        1,0    0,0    0,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»    03    


10    10 0 00 0000         1,0    0,0    0,0
Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»     03    


10    10 1 00 0000        1,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    03    


10    10 1 01 90110    200    1,0    0,0    0,0
Национальная экономика    04                558,6    608,9    621,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04    
09            558,6    608,9    621,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »      04    09    24 0 00 00000        558,6    608,9    621,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство »    04    09     24 1 00 00000        558,6    608,9    621,4
Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»    04    09    24 1 01 00000        558,6    608,9    621,4
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    04    09    24 1 01 90030    200    558,6    608,9    621,4
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    04    09    24 1 01 S8850    200    0,0    0, 0    0,0
Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма    04    09    24 1 02 00000        0,0    0, 0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    04    09    24 1 02 90030    200    0,0    0, 0    0,0
Другие вопросы в области национальной экономики    04    12            2,1    0,0    0,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»    04    12    05 0 00 00000        2,1    0,0    0,0
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»    04    12    05 1 00 00000         2,1    0,0    0,0
Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»    04    12    05 1 01 00000        0,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    04    12    05 1 01 90040    200    0,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»    04    12    05 1 01 90000        2,1    0,0    0,0
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)    04    12    05 1 01 90180    500    2,1    0,0    0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство    05                531,8    52,4    46,4
Благоустройство     05    03            531,8    52,4    46,4
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»    05    03    05 0 00 00000        531,8    52,4    46,4
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»    05    03    05 3 00 00000        531,8    52,4    46,4
Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»      05    03    05 3 01 00000        101,6    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    05    03    05 3 01 90060    200    50,0    0    0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    05    03    05 3 01 S8670    200    51,6    46,4    46,4
Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»    05    03    05 3 04 00000                  
430,2               
0,0               
0,0 
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    05    03    05 3 04 78000    200    130,2    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    05    03    05 3 04 79340    200    0,0    6,0    0,0
Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»    05    03    15 0 00 00000        0,0    0,0    0,0
Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления»      05    03    15 1 00 00000        0,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории  поселения»     05    03    15 1 05 00000        0,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    05    03    15 1 05 78430    200    0,0    0,0    0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08                380,0    305,0    139,9 
Культура    08    01            382,0    240,3    225,3 
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »    08    01    11 0 00 0000        382,0    240,3    225,3 
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»    08    01    11 1 00 00000        382,0    240,3    225,3 
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»     08    01    11 1 01 00000        382,0    240,3    225,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами    08    01    11 1 01 00590    100        240,3    225,3 
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    08    01    11 1 01 00590    200    35,0    0,0    0,0
Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))    08    01    11 1 02 90150    200    0,0    0,0    0,0
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)    08    01    11 1 03 90160    500    347,0    0,0    0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    10                25,0    0,0    0,0
Пенсионное обеспечение    10    01            25,0    0,0    0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »    10    01    03 0 00 00000        25,0    0,0    0,0
Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»    10    01    03 1 00 00000        25,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»    10    01    03 1 01 00000        25,0    0,0    0,0
Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)    10    01    03 1 01 90010    300    25,0    0,0    0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА    13                1,0    0,0    0,0
Муниципальная программа «Управление  муниципальными финансами»    13    01    39 0 00 00000        1,0    0,0    0,0
Подпрограмма «Управление  муниципальным  долгом и муниципальными финансовыми активами»    13    01    39 0 00 00000        1,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»    13    01    39 5 01 00000        1,0    0,0    0,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Обслуживание государственного (муниципального) долга)    13    01    39 5 01 90000    730    1,0    0,0    0,0

                                                                                                                   
 Приложение № 5
                                                                           
      к Решению Совета народных депутатов
      Чернавского сельского поселения
      «О бюджете Чернавского сельского
      поселения Панинского муниципального
      района на 2024 год и на плановый период 
      2025 и 2026 годов »
          От             2023года   № 
                                                                                      
Распределение бюджетных ассигнований на 2024 год и  плановый период  2025 и 2026 годов по муниципальным программам
                                                                                                                         (тыс.рублей)
Наименование    ЦСР    ВР    РЗ    ПР    2024 год    2025 год    2026 год
                1    2    3    4    5    7    8    9
     ВСЕГО                    
5425,1    
3614,4    
3685,5
     Администрация Чернавского сельского попоселения 
      Панинского муниципального района ВоВоронежской области                    


5425,1    


3614,4    


3685,5
1.Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан »    

03 0 00 0000                    25,0    
0,0    
0,0
1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»     

03 1 00 00000                25,0    
0,0    
0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»     03 1 01 00000        10     01    25,0    
0,0    
0,0
Расходы по дополнительному  ежемесячному материальному обеспечению муниципальных  служащих поселения связи с выходом их на пенсию  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)    03 1 01 90010    300    10     01    25,0    

0,0    

0,0
2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения »    


05 0 00 00000                
533,9    

87,0    

87,0
2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»     05 1 00 00000                
2,1    
0,0    
0,0
Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»    05 1 01 00000        

04    

12    


2,1    


0,0    


0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    05 1 01 90040    200    

04    

12    

0,0    

0,0    

0,0
Мероприятия по передаче полномочий бюджету муниципального района из бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)    05 1 02 90180    500    04    12    2,1    0,0    0,0
2.2.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»     05 3 00 00000                
531,8    
52,4    
46,4
Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»      05 3 01 00000        05    03    101,6    0,0    0,0
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    05 3 01 90060    200    05    03    50,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    05 3 01 S8670    


200    


05    


03    

51,6    


46,4    


46,4
Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения»    05 3 04 00000        
05    
03    
430,2    
0,0    
0,0
Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    05 3 04 78000    200    05    03    

430,2    

0,0    

0,0
Расходы на обеспечение мероприятия по   благоустройству территории  поселения , не отнесенные к вышеперечисленным(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    05 3 04 79340    200    05    03    0,0    

6,0    

0,0
3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах»      10 0 00 00000                1,0    0,0    0,0
3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»    10 1 00 00000                1,0    0,0    0,0
Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»     10 1 01 00000        03    10    1,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    10 1 01 90110    200    03    10    1,0    0,0    0,0
4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »    
11 0 00 00000                

382,0    

240,3    

225,3
4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»     11 1 00 00000                

382,0    

240,3    

225,3
Основное мероприятие   «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»     11 1 01 00000        08    01    

382,0    

240,3    

225,3
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    11 1 01 00590    100    08    01    0    

240,3    

225,3
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    11 1 01 00590    200    08    01    35,0    

0,0    

0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    11 1 01 90150    200    08    01    0,0    

0,0    

0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    11 1 01 90160    500    08     01    347,0    
0    
0
5.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика »    15 0 00 00000                3805,2    2501,1      2449,2
5.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»    15 1 00 00000                3805,2    2501,1      2449,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»    15 1 01 00000        01    


02    


887,5    


896,4    


932,4
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    15 1 01 92010    100    01    

02    

887,5    

896,4    

932,4
Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»    


15 1 02 00000        


01    


04    


2280,5    


1112,8    


1115,7
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    15 1 02 92010    100    01    

04    


1101,7    


1112,8    


1115,7
 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    15 1 02 92010    200    01    

04    

141,8    

0,0    

0,0
 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    15 1 02 S9180    200    01    

04    


1000,0    


0,0    

0,0
 Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)    15 1 02 92010    800    01    


04    


37,0    


0,0    


0,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом  и иными средствами на исполнение расходных обязательств »    15 1 03 00000        01    


11    


3,0    


0,0    


0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)    15 1 03 90540    800    01    


11    


3,0    


0,0    


0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»    15 1 04 00000        01    


13    


30,0    


0,0    


0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    15 1 04 92010    500    01    


13    


30,0    


0,0    


0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации общественных работ благоустройству территории  поселения»     15 1 05 00000        05    

03    

0,0    

0,0    

0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    15 1 05 78430    200    05    

03    

0,0    

0,0    

0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»    


15 1 07 00000        


01    


13    


24,0    


0,0    


0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    15 1 07 92010    500    01    

13    

24,0    

0,0    

0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению учета и отчетности»    15 1 08 00000        01    13    0,0    491,9    401,1
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    15 1 08 92010    100    01    13    0,0    491,9    401,1
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению учета и отчетности»    15 1 08 00000        01    13    579,2    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    15 1 08 92010    500    01    13    579,2    0,0    0,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля    15 1 10 00000        01    13    1,0    0,0    0,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)    15 1 10 92010    500    01    13    1,0    0,0    0,0

6.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»    24 0 00 00000                558,6    608,9    
621,4
6.1.Подпрограмма «Дорожное  хозяйство »    24 1 00 00000                558,6    608,9    
621,4
Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»    24 0 01 00000        04    

09    558,6    608,9    
621,4
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    24 1 01 90030    200    04    

09    558,6    608,9    

621,4
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    24 1 01 S8850    200    04    09    0,0    0,0    0,0
Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма    24 1 02 00000        04    09     

0,0    

0,0    


0,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)    24 1 02 90030    200    04    09    


0,0    


0,0    


0,0
7.Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами»    39 0 00 00000                119,4    122,7    122,7
7.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»      39 3 00 00000                118,4    122,7    122,7
Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»     39 3 01 00000        02    
     03    118,4    122,7    122,7
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)    39 3 01 51180    100    02    
     


03    107,2    111,5    111,5
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    39 3 01 51180    200    02    

03    11,2    11,2    11,2
Муниципальная программа «Управление  муниципальными финансами»    39 0 00 00000                1,0    
0,0    
0,0
2.1 Подпрограмма «Управление  муниципальным  долгом и муниципальными финансовыми активами»    39 0 00 00000                

1,0    

0,0    

0,0
Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»    39 5 01 00000        13    01    

1,0    

0,0    

0,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Обслуживание государственного (муниципального) долга)    39 5 01 90000    730    13    01    

1,0    

0,0    

0,0

                                                                                                                                                
      Приложение 6
                                                                    к решению Совета народных депутатов 
                                                                    Чернавского сельского поселения 
                                                                   Панинского муниципального района
                                                                   Воронежской области
                                                                  «О бюджете Чернавского сельского поселения 
                                                                  Панинского муниципального района  на 2024 год
                                                                    и плановый период 2025и 2026годов»
                                                                           от                                 2023года № 


Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств  Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района  Воронежской области на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование    ЦСР    ВР    РЗ    ПР    2024 год    2025 год    2026 год
1    2    3    4    5    6    7    9
ВСЕГО                    25,0    0,0    0,0
Администрация Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области                    25,0    0,0    0,0
1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»    03 0 00 0000                25,0    0,0    0,0
1.1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»    03 1 00  00000                25,0    0,0    0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных служащих в связи с выходом  их на пенсию»    03 1 01 00000        10    01    25,0    0,0    0,0
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения  связи в выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)    03 1 01 90010    300    10    01    25,0    0,0    0,0

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      к Решению Совета народных депутатов
      Чернавского сельского поселения
      «О бюджете Чернавского сельского
      поселения Панинского муниципального
      района на 2024 год и на плановый период 
      2025 и 2026 годов »
          От                  2023года          № 
                                                                                                          Приложение № 7

Проект
программы  муниципальных  внутренних заимствований
Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год на плановый период 2025 и 2026 годов
       
                                                                                       (тыс. рублей)

п/п    Наименование обязательств    Сумма
        2024 год    2025 год    2026 год

1    2    3    4    5
1    Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации    0    0    0
    - размещение    0    0    0
    - погашение    0    0    0
2    Бюджетные кредиты от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации    
-41,1    

-41,1
    
-41,1
     - получение     0    0    0
     - погашение    41,1    41,1    41,1
3    Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации                              
     - получение     0    0    0
     - погашение     0    0    0
4    Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации    
-41,1    

-41,1
    -41,1
    -получение    0    0    0
    -погашение    41,1    41,1    41,1

Опубликовано
28.11.2023
Изменено
28.11.2023

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie